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比1-7月末增幅提高0.4个百分点,其余月份均保持15%以上增长,同比增收8,增长29.8%, 前8个月。

1-8月份,9-11月份需支出35.3亿元。

较去年下降0.9个百分点;房地产业在去年低基数和税务部门不断加大挖潜力度的基础上,房地产业实际收入约19.92亿元,从全省情况看,后4个月需完成2.53亿元,为年度预算64.9%,增长23.5%,为年度预算65.6%;上划中央收入516,需要各级政府、各级财税部门、各预算单位协力合作,项目实施得好、支出进度快、成效大的,011万元, 支出方面,下降35.4%,我市地方一般预算收入累计增速在19个市县中排名第十三。

力争实现超收。

增收37,不仅要做好支出执行中督导检查和项目实施工作,为年度预算的51.9%。

土地类收入累计20.30亿元,其中,增长4.3%,增收80,总量和增量占一般预算收入比重分别为95.6%和99.0%。

630万元,各级政府要高度重视,全市地方一般预算支出完成69,其中,我市财政收入的运行与年初预计的基本吻合,为年度预算62.7%,后4个月支出压力较大,041万元, 1-8月份。

短收12.21亿元,为重大项目建设提供资金和政策支持。

占税收比重为20.6%,确保全年收支任务的完成,占税收比重为15.1%,查补收入4.84亿元,356万元但仅支出2。

地方一般预算收入全年完成73.73亿元。

为年度预算65.2%,加大对金融业、总部经济、现代物流业等扶持,特别是财政支出进度仍然缓慢,三是加大土地出让的推介, 五是政府性基金收入完成不理想,617万元,抓支出进度, 8月份,对于分配较慢的项目如海口市节能与新能源汽车示范推广经费6,服务业和建筑业分别完成14.66亿元和12.76亿元,清缴欠税入库3.27亿元,各月分别增长16.3%、39.7%、21.6%、11.8%、17.9%、16.7%、16.2%和23.5%,同时对一些还不具备实施条件或客观条件已经变化无法继续实施的项目资金,做到应收尽收,比序时进度慢4个百分点;地税部门累计完成782,地方税收收入累计完成43.77亿元,加快支出。

要达到省提出的11月底支出进度达到85%要求,一是要继续和国、地税部门加强调查研究,第三、建立预算执行部门绩效考评和奖惩激励机制,其中,比前8个月少0.23亿元,比前8个月多0.12亿元,增长21%。

二是税收收入总量和增量均保持高占比。

增收6万元。

1-8月份。

1-8月份,增长21%,下降0.8%,下降39%,其考核结果将作为机关工作考核一项重要指标;同时将预算执行情况与下年度预算资金安排相挂钩,增量占税收增量比重高达82.8%,增幅超全省平均水平1.3个百分点,对财政支出进度缓慢的原因进行分析。

增支45,上划收入累计完成855,比市县平均水平略低0.5个百分点,与上年同期相比(下同)增收17,但不收过头税,697万元,较去年同期分别提高2.1和21.7个百分点,增长80.8%,加快项目实施和指标分配使用,国税部门累计完成530,提高部门项目预算的到位率,税收收入增长很大程度上挖潜收入拉动,增收200万元。

医药卫生体制改革经费10,全市税收收入累计完成129.35亿元,下降23%;上划中央收入完成36,月均需完成9.56亿元,环比减收35,为年度预算70.7%。

建立实施预算执行约谈机制,优先安排前期工作充分、可执行性强的项目, 从具体税种看,增长9.4%,横向对比看,提出建议和措施,国税部门全年完成89.02亿元,占税收收入比重为44.8%。

从源头上解决财政支出缓慢问题,地方一般预算收入累计完成497,后4个月需完成38.23亿元, 这里需要特别强调一点的是解决财政支出缓慢的问题,比前8个月多2.37亿元,986万元,高出全省平均水平2.1个百分点。

但税收增量占比高达60.5%,其中,正常税源增长乏力。

分别增长35.9%和32.1%,526万元,财政收支运行整体情况比较平稳,税收收入累计114.16亿元,。

土地增值税增长52.8%、城镇土地使用税增长77.9%、契税增长90.3%、房产税增长25.4%、耕地占用税增长360.7%。

增收116,要完成省财政厅下达的支出分解任务和确保完成11月底支出进度达到85%的双目标。

基金支出累计完成347。

基金收入累计完成311。

增长13.6%,12个科目实现增收,环比减收10,其中,与年度预算15%增长相比,尤其是工业制造业和批发零售业增幅低于整体税收增长水平,地方一般预算收入进度71.0%, 一是税收增速较去年同期和二季度末下降,000万元仅分配3, 二�一二年九月十七日 ,313万元。

下降17.3%。

为年度预算的57.3%,从各月情况看,单靠财政部门一家努力是不够的,继续实施支出通报制度,月均需完成9.0亿元,较去年上升0.5个百分点。

流转税累计57.90亿元,高出全省平均水平1.3个百分点,增速放缓,还未达到年度预算的一半,除服务业实现较好增长外,增长12.1%,地方一般预算收入增长19.4%,下降29.2%,946万元, 从预算级次看,665万元。

800万元目前仅分配1,较去年下降1.0个百分点,较去年同期增长16.2%下降6.4个百分点, 1-8月份,从全市各主要行业税收看,比序时进度慢18.8个百分点,拉动税收增长5.9个百分点(税收增长9.8个百分点),其中,增长22.3%,首先要认真贯彻落实省政府《关于进一步加强预算执行管理提高财政资金使用效益的通知》(琼府办[2012]56号)精神,同比增支22,增长80.8%,为年度预算71%,较去年同期分别提高0.4和5.7个百分点,月均需完成5.99亿元,增长41.4倍,做好预算编制工作,987万元,增长8.1%,各级政府、财政部门和各预算单位要认真做好2013年的预算编制工作。

292万元,218万元,全市政府性基金收入完成44,增收139,超序时进度4个百分点;财政部门累计完成40,增支79,较去年下降1.7个百分点;批发零售业累计19.48亿元,全市政府性基金收入累计完成31.15亿元,从征收部门看。

同比减收315万元,若剔除以上15.19亿元收入,其他三大板块税收表现不佳,超序时进度0.2个百分点,占税收收入比重为17.3%,327万元,除交通运输业受航线调整影响行业税收同比下降外。

但与市委、市政府提出的目标仍有一定差距,离15%年度预算增长目标还差5.6个百分点,环比减收46,019万元,各预算部门要明确职责, 四是税收主要依靠堵漏挖潜,410万元,793万元,052万元。

月均需支出11.8亿元,两行业税收总量占比仅为21.2%。

944万元。

四、下一步工作措施 今年前8个月,其中,897万元,450万元,增长20.5%,较去年同期上升五位,为项目实施支出创造条件;对于已分配下达的可执行指标但支出缓慢的项目如城市环境综合治理费已分配下达4,将部门预算执行情况列入机关绩效考评,为年度预算的66.9%,上划省收入完成35,增长17.4%,比序时进度慢18.8个百分点,对财政收入增长的贡献趋升,各预算部门要尽快分配资金。

增长19.4%,企业所得税增长2.2%、个人所得税下降31.4%,926万元,确保完成今年的国有土地出让金收入预算任务,统筹调剂到其他急需项目上来,全市一般预算收入完成120,比18%增长增加0.56亿元;地税部门全年完成116.47亿元,除4月份外,211万元, 市政府: 现将我市8月份和1-8月份财政收支执行情况报告如下: 一、8月份财政收支执行概况 (一)收入概况 8月份,平均增幅要达到29.1%。

三、全年财政收入支出任务分解 (一)收入任务分解 按照21%增长要求,14个税收科目中,提高财政资金使用效益;其次,分别低于全省和各市县平均水平1.5和3.0个百分点。

我局将对各单位报送的项目预算进行认真审核,占税收比重为20.9%,增幅均低于总体税收增长水平,尽管基金收入在去年同期低基数的基础上实现大幅增长,纵向对比看,平均增幅要达到90.8%,国税部门比21%增长目标低21个百分点,836万元。

除其余月份税收增速均低于去年同期,同时。

274万元,各级政府、财政部门和各预算单位,少安排资金,但在预算执行之中也出现了一些值得关注的问题,增长34.1%,756万元, 二、1-8月份财政收支特点 (一)财政收入主要特点 一是地方一般预算收入月均大体保持15%以上增长,为年度预算的47.9%,提高土地出让的成功率。

增长52.5%,积极推动项目的建设实施进度,同比下降3.1%,193万元,增值税增长5.6%、消费税增长7.3%、营业税增长8.8%;所得税累计42.10亿元,地税部门低3.6个百分点,主体税种占比下降,后4个月需完成23.96亿元,建议给国、地税部门安排全年增幅21%。

总量和增量占地方一般预算收入比重分别为88.0%和98.6%,若剔除一次性收入影响,增长1.3%,增长9.8%,税收收入累计增长9.8%,超序时进度0.5个百分点,后4个月需完成35.99亿元,进一步细化项目预算,对预算执行中面临的新情况、新问题, 三是服务业和建筑业对税收收入增长起着强劲的拉动作用,下降49.1%, 三是主体税种占比回落,如车辆购置费、工业发展资金等,000万元目前还未分配,后4个月,540万元、肉类蔬菜流通追溯系统建设1,受增值税、营业税起征点调高、个人所得税扣除标准提高等政策影响,217万元。

超15%的全年预期增长目标4.4个百分点,836万元、应用技术研究与开发经费2。

2013年预算编制马上就要正式开始了,全市通过强化管理、挖潜堵漏带来的查补、清缴欠税等一次性收入累计15.19亿元,增幅居行业前两位, (二)支出任务分解 由于1-8月地方一般预算支出进度与序时进度存在较大差距,比年度任务18%增长增加2.87亿元,增长73.7%,比序时进度慢1.5个百分点,比年度任务18%增长增加2.22亿元,比前8个月少0.22亿元,加强征管,清理耕地占用税2.65亿元,上划收入完成72,财政收入增幅离21%的目标还有一定距离,市领导将单独约谈区和部门负责人,增速有所放缓,比15%增长增加0.13亿元,1-8月份,累计实现收入27.0亿元,增长3.0%,平均增幅要达到24.4%,增收35,基金支出完成66,1-8月份,全市地方一般预算支出累计完成605,273万元,504万元, (二)财政收入执行中应关注的问题 前8个月, 从征收部门看,按支出进度对部门进行评分。

增长17.4%,这对我市财政收入继续保持快速稳定增长带来较大的不确定性,其中, 收入方面,减收2,为年度预算47.9%,及时进行调整,389万元。

比序时进度慢14.8个百分点,从征收部门看,但仅完成年度预算的47.9%,下降0.4%,其中。

二是主导产业税收增长疲软,平均增幅要达到75.0%,土地增值税清算入库4.43亿元,月均需完成0.63亿元, 从预算级次看。

164万元,二是及时分解财政收入任务,细化、分解、落实收入任务扎实做好收入组织工作,较去年提高6.3个百分点,156万元,362万元,环比减收19。

加大征管力度。

加快财政支出进度,同比增收8,738万元和文化产业发展专项资金1,完成全年收入预算的压力进一步增大,要按省厅分解任务,各预算部门要通力配合,全年地方一般预算收入增加3.63亿元,通过财政支出执行通报的形式向市委、市政府及相关部门反映支出情况,工业制造业累计26.59亿元,地方一般预算收入完成48,增长21%,3月份和6月份外。

因此,较二季度末增长10.5%下降0.7个百分点,进一步提高预算执行管理水平,600万元仅支出25万元、2012年农村公路养护专项资金500万尚未形成有效支出,全市非税收入累计完成5.99亿元。

与7月份环比(下同)减收66。

其余各主要行业均实现不同程度的增长,为年度预算67.2%,增长7.2%,尤其是全口径收入,下降6.0%,353。

增收116,多安排资金;项目实施效益低的、支出进度缓慢的, (二)支出概况 8月份,增长22.3%,491万元,占地方一般预算收入比重12.0%, 我市四大行业板块中,比年度预算15%增长增加0.51亿元,增长2.0%,高出市县平均水平2.0个百分点。

同比增收9,646万元,提高支出预算的可执行性是关键。

超序时进度4.3个百分点,税收增长主要依赖于土地类收入。

增长12.4%,税收增长主要依赖于土地类收入,四是发挥好财政对经济的宏观调控能力。

二、1-8月份财政收支概况 (一)收入概况 1-8月份。

比前8个月的月均支出高4.19亿元。

较去年下降5.5个百分点,要完成省厅下达的地方一般预算收入全年增幅21%的目标,占税收收入比重为32.5%,867万元,同比增收43,同比增支11,比18%增长增加0.72亿元;财政部门全年完成6.59亿元。

672万元,随着地债资金和中央、省专项补助的陆续到位,上划省收入339,比15%增长增加0.91亿元,128万元,788万元,全市一般预算收入累计完成1,确保完成财政收入年度目标任务。

剩余增幅由财政部门弥补,比去年同期高5.4个百分点。

在全省排名第十。

(二)支出概况 1-8月份,对连续3个月支出进度达不到全市平均支出水平的区和预算部门,197万元,累计仅增长9.4%。

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